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財務考核細則

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  財務監(jiān)督是運用單一或系統(tǒng)的財務指標對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動進行的觀察、判斷、建議和督促。制定相關的財務考核細則,有利于財務工作。下文是財務考核細則,歡迎閱讀!

  財務考核細則一

  權(quán)重:占總指標的50%

  考核方式:

  為了公司能夠健康穩(wěn)定的發(fā)展,集團制定每年的利潤指標,對公司實行年度考核。若公司超額完成任務指標,集團按相應的比例予以獎勵。 集團制定的費用指標作為利潤指標的輔助考核項目,費用按季度考核。

  考核細則:

  1、變動費用:比核定費用每降低1%,加0.3分,每超支1%,扣0.2分。

  個別單項費用(招待費、辦公費、調(diào)車費、逾期車利息)不得超支出110%。每超支1%,扣0.2分。

  工資按固定工資和提成工資分別進行考核,提成工資依據(jù)銷量的計劃完成率進行考核,每超1%,扣0.5分;固定工資每超支1%,扣0.3分。

  2、固定費用:比核定費用超出部分進行考核,審核是否按規(guī)定進行報批,酌情增減分數(shù)。

  3、利潤完成率小于100%時,按照完成率*目標分值得分;利潤完成率達到100%后,每超額完成10%加1分。

  財務考核指標2017-01-03 23:43:11 | #2樓回目錄

  管理費用:管理人員的工資、福利費,管理用固定資產(chǎn)的折舊費。

  財務費用:為籌集和使用資金而發(fā)生費用。

  “借款”時,有經(jīng)辦人、相關負責人。

  負責處理日常會計核算中制證,會計制度和財務管理規(guī)定,嚴格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負責保管好會計檔案。

  負責處理存貨,固定資產(chǎn)及其他資歷產(chǎn)類賬務,嚴格按制度辦事,查審物資進、銷、存手續(xù)的完備性。

  編制會計報表,帳面資金、稅額、及各種費用達到一定界限、對帳務處理中的問題及時向總經(jīng)理匯報,并提取出改進意見。

  負責日常納稅申報并辦理各種稅務證件的登記年檢。

  協(xié)作出納一道編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  依據(jù)已審核的發(fā)票申請單開具發(fā)票。

  出納員崗位

  負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管好庫存現(xiàn)金、有關的印章、空白收據(jù)、空白支票;

  做好銀行現(xiàn)金業(yè)務的辦理,對現(xiàn)金的支出與庫存進行控制;

  確認各種收支業(yè)務應有的手續(xù)完整有效,并辦理貨幣資金的收付款業(yè)務;

  及時核對盤存庫存現(xiàn)金,日清月結(jié),防止收付差錯;

  定期編報“流動資金日報表”,及時向財務經(jīng)理提供流動資金變動狀態(tài)信息,定期與銀行對帳如有未達帳及時查明原因,協(xié)助會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

  負責實收款與應收款帳目的對帳工作,確保日清日結(jié),并保管好收、付款憑證;

  辦理票據(jù)的開具,保管好現(xiàn)金及有價證券等票據(jù),仔細核對簽發(fā)支票,處理好作廢票據(jù);

  負責原始憑證的整理、裝訂;

  對現(xiàn)金、收據(jù)、支票的安全管理負責;

  對現(xiàn)金的收支安全負責;

  對收、付帳款帳目的紀錄、核對負責;

  對應收帳款按時催收負責。

  財務考核細則二

  準確輸單:每天準確完成出貨單.,進貨單的輸出和錄入,做好我公司從客戶下單至發(fā)貨的流程轉(zhuǎn)接和審核。在錄入發(fā)貨單時,應認真地核對每一筆定單,特別是定單上的客戶ID,商品金額,郵費,地址,聯(lián)系方式,缺一不可,正確率必須達到100%。每天下午四點前,客戶下的定單都必須錄入完畢,并監(jiān)督倉庫當日準時發(fā)貨,如應特殊原因不能準時發(fā)貨的,應及時登記相關信息。

  快遞費:負責申通、匯通、E郵寶支出費用的統(tǒng)計(月結(jié):匯通、申通。每一段時間都需結(jié)算一次;現(xiàn)付:順豐、E郵寶、其它快遞和物流。此類郵費應另外統(tǒng)計;到付:無特殊情況,公司不簽收到付包裹,除有公司樣品或貨物時。此類郵費開支應規(guī)劃到倉庫開支)。

  我公司每月所有郵費應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫,月底結(jié)算出我公司實際收入郵費與付出郵費的差額。

  快遞單每天都應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫。月底進行結(jié)算。嚴格控制損耗,不得超出百分之二,如發(fā)現(xiàn)異常應及時上報。

  工資業(yè)績:每月計算員工工資和客服人員業(yè)績的累計。

  明細賬:負責對日日常收支明細賬的核算和人員領用金額的登記,公司日常開支須由行政部統(tǒng)一報銷,總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開支包括:辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂開銷、廚房日常開銷等。以上開銷數(shù)據(jù)應及時統(tǒng)計、入錄,建立相關數(shù)據(jù)庫,月底進行結(jié)算。月底應盤點廚房庫存物資,并結(jié)算出相應的價值。

  財務整理:負責對其他供應商或客戶的賬務整理。

  支出明細:統(tǒng)計廚房月支出、辦公支出費用。

  耗材統(tǒng)計:對倉庫包裝耗材數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。倉庫物品:紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等,以上由采購部統(tǒng)一進行統(tǒng)計并報銷。對倉庫耗材數(shù)據(jù)應及時跟進,對每日倉庫耗材進行統(tǒng)計、錄入,建立相關數(shù)據(jù)庫,月底進行結(jié)算。

  資產(chǎn)折舊:對固定資產(chǎn)進行折舊發(fā)票登記。

  發(fā)票登記:每次對國家稅務局發(fā)票進行登記。

  快遞單:對倉庫拿來的申通匯通快遞單子進行整理核對票數(shù)、重量。

  白單:對倉庫拿來的白單按客服編號進行整理、分類。

  供貨明細:到管家婆那抄寫供貨明細。

  填表:認真無誤的填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。

  數(shù)據(jù)管理:進銷存數(shù)據(jù)的監(jiān)督與管理。對各類單據(jù)的核算與保管。

  結(jié)算成本:每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業(yè)績的核算。

  16.工作態(tài)度:認真完成上司安排的其他待辦事項。

  財務考核細則三

  一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

  二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務憑證。

  三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

  四、 認真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,按期結(jié)報。

  五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;

  六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款

  七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密。

  八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

  九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領導采取措施,保證資金有效使用。

  十、 保管好所有財務憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  十一、完成公司領導交付的其他任務。

  1、負責審核資金收付憑證;

  2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證;

  3、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;

  4、負責結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;

  6、負責憑證的裝訂及保管;

  7、負責公司稅收的相關事宜

  8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

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